Skip to main content

e-faktura - Nabavke

e-faktura - Nabavke

1. Namena forme

Forma služi za pregled i obradu ulaznih e-faktura preuzetih sa servisa eFaktura. Omogućava:

  • sinhronizaciju ulaznih e-faktura sa servisom,
  • pregled liste preuzetih faktura,
  • pregled detalja izabrane fakture,
  • pregled stavki izabrane fakture,
  • pretragu po osnovnim podacima,
  • prihvatanje ili odbijanje izabrane fakture,
  • lokalno brisanje preuzetih podataka iz programa,
  • podešavanje prikaza kolona u tabeli.

2. Osnovni način rada

Rad sa formom se najčešće odvija ovim redosledom:

  1. Podesi se API konekcija.
  2. Izabere se period preko opcije Datumi.
  3. Pokrene se Sinhronizuj.
  4. U levoj tabeli se izabere faktura.
  5. Na desnoj strani se pregledaju:
    • zaglavlje fakture,
    • stavke fakture.
  6. Po potrebi se faktura:
    • Prihvati,
    • Odbij,
    • ili lokalno obriše iz programa.

3. Elementi forme

Forma je podeljena na 3 funkcionalne celine:

Leva strana - lista faktura Prikazuje sve preuzete ulazne e-fakture za rad.

Desna gornja strana - zaglavlje fakture Prikazuje osnovne podatke trenutno izabrane fakture.

Desna donja strana - stavke fakture Prikazuje artikle/stavke iz trenutno izabrane fakture.


4. Meni i komande

e-faktura

Sinhronizuj

Pokreće preuzimanje ulaznih e-faktura sa servisa za izabrani period.

Tokom sinhronizacije program:

  • učitava fakture sa servisa,
  • ažurira status već postojećih faktura,
  • dodaje nove fakture,
  • osvežava prikaz na formi.

Prilikom pokretanja bira se folder. Taj korak je deo procesa preuzimanja XML sadržaja fakture.

Brisanje

Briše trenutno izabranu fakturu iz lokalne baze programa.

Važno:

  • ova opcija ne šalje brisanje na servis eFaktura,
  • brišu se lokalno zaglavlje i stavke te fakture iz programa.

Traži

Postavlja fokus na polje za pretragu.

Izlaz

Zatvara formu.


Prikaz

Osveži prikaz

Ponovo učitava podatke iz lokalne baze u formu.

Sačuvaj redosled i širinu kolona

Pamti trenutno podešen raspored i širinu kolona u tabeli faktura.

Podešavanje tabele e-faktura

Otvara podešavanje vidljivosti/prikaza kolona glavne tabele faktura.

Resetuj podešavanja kolona

Vraća kolone glavne tabele na početna podešavanja.


Servis

API konekcija

Služi za unos i podešavanje parametara konekcije prema servisu eFaktura.

Ovde se podešavaju:

  • API pristup,
  • eventualni demo režim,
  • pauza između zahteva.

Ako API ključ nije unet, sinhronizacija neće biti moguća.

Datumi

Definiše period za koji se preuzimaju ulazne e-fakture.

Prikaz perioda se vidi u samoj stavci menija, npr:

  • 01.01.2025 -> 31.01.2025

Pomoć

Pomoć

Otvara korisničku dokumentaciju.

O programu ...

Prikazuje informacije o programu.


5. Alatna traka iznad liste

Iznad leve tabele nalazi se navigator sa komandama:

  • prelazak na prvu, prethodnu, sledeću i poslednju fakturu,
  • Sinhronizuj,
  • Osveži prikaz,
  • meni Podešavanja,
  • Brisanje,
  • polje Traži.

Polje Traži pretražuje po:

  • Broj dokumenta,
  • Dobavljač,
  • PIB.

6. Kolone u tabeli faktura

U glavnoj tabeli korisnik vidi sledeće kolone:

KolonaOpis
Broj dokumentaBroj ulazne e-fakture.
Tip dokumentaVrsta dokumenta, npr. faktura, avansna faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje.
StatusTrenutni status fakture u sistemu.
DobavljačNaziv dobavljača sa fakture.
IznosUkupan iznos fakture.
Datum prometaDatum prometa sa fakture.
Datum slanjaDatum kada je dokument poslat.
Datum dospećaDatum dospeća obaveze.
Poziv na brojPoziv na broj sa fakture.
PIBPIB dobavljača.
Datum izmeneDatum poslednje izmene dokumenta.

Napomena:

  • raspored i vidljivost kolona mogu se menjati kroz Podešavanje tabele e-faktura,
  • deo kolona može biti podrazumevano sakriven.

7. Značenje vrednosti u koloni Tip dokumenta

Program prikazuje razumljiv naziv tipa dokumenta. Najčešće vrednosti su:

  • Faktura
  • Avansna faktura
  • Knjižno odobrenje
  • Knjižno zaduženje

Ako tip nije prepoznat, može se prikazati interni naziv dokumenta.


8. Značenje vrednosti u koloni Status

Mogući prikazi statusa uključuju, na primer:

  • Nacrt
  • Nova
  • Poslato
  • Primljeno
  • Prihvaćeno
  • Odbijeno
  • Greška
  • Otkazano
  • Stornirano
  • Viđeno
  • Aktivan
  • Rešeno
  • Na čekanju
  • Izmenjeno
  • Neaktivno

9. Zaglavlje izabrane fakture

Desno, u delu Zaglavlje fakture, prikazuju se osnovni podaci o trenutno označenoj fakturi:

  • Dobavljač
  • Datum prometa
  • Broj dokumenta
  • Datum dospeća
  • Poziv na broj
  • Broj modela poziva na broj
  • Iznos
  • Broj ugovora
  • Izabrane avansne fakture
  • Napomena

Napomena: neka polja mogu biti prazna ako taj podatak ne postoji u preuzetom dokumentu.


10. Kolone u tabeli stavki

U delu Stavke fakture prikazuju se stavke izabrane fakture. Korisniku su najvažnije sledeće kolone:

KolonaOpis
Šifra artikla dobavljačaŠifra artikla koju je naveo dobavljač.
OpisNaziv ili opis stavke.
KoličinaFakturisana količina.
Jedinična cenaCena po jedinici mere.
Jedinica mereJedinica u kojoj je iskazana količina.
UmanjenjeIznos popusta/umanjenja po stavci.
Iznos bez PDVVrednost stavke bez PDV-a.
PDV stopaPoreska stopa za stavku.

Pojedine tehničke kolone postoje u pozadini, ali su sakrivene i nisu bitne za svakodnevni rad korisnika.


11. Pretraga

Polje Traži filtrira listu faktura u realnom vremenu.

Pretraga radi po sledećim podacima:

  • Broj dokumenta
  • Dobavljač
  • PIB

Ako se polje isprazni, prikazuje se cela lista.

Prečica: Ctrl + F


12. Prihvatanje fakture

Dugme Prihvati služi za prihvatanje trenutno izabrane fakture.

Postupak:

  1. Označiti fakturu u levoj tabeli.
  2. Kliknuti Prihvati.
  3. Potvrditi akciju.

Nakon uspešne akcije program daje poruku da je faktura prihvaćena.

Važno: nakon prihvatanja potrebno je uraditi Sinhronizuj da bi se promena statusa osvežila i u prikazu.


13. Odbijanje fakture

Dugme Odbij služi za odbijanje trenutno izabrane fakture.

Postupak:

  1. Označiti fakturu.
  2. Kliknuti Odbij.
  3. Uneti razlog odbijanja.
  4. Potvrditi akciju.

Nakon uspešne akcije program prikazuje potvrdu.

Važno:

  • razlog odbijanja je obavezan deo procesa,
  • nakon odbijanja potrebno je pokrenuti Sinhronizuj da bi status bio osvežen u listi.

14. Prenos

Dugme Prenesi trenutno nije završeno za operativan rad.

Po postojećem ponašanju:

  • otvara dijalog prenosa,
  • nakon potvrde prikazuje poruku U izradi.

To znači da opcija još nije spremna za redovno korišćenje.


15. Sinhronizacija - važne napomene

Prilikom sinhronizacije:

  • koristi se period zadat kroz Datumi,
  • program traži izbor foldera,
  • ako API ključ nije podešen, sinhronizacija se prekida,
  • već postojeće fakture mogu dobiti ažuriran status i datum izmene,
  • nove fakture se dodaju u bazu i prikaz.

Ako korisnik odustane od izbora foldera, program traži potvrdu prekida postupka.


16. Preporučen način korišćenja

Preporučeni dnevni rad:

  1. Otvoriti formu.
  2. Proveriti Datumi.
  3. Pokrenuti Sinhronizuj.
  4. Pretragom pronaći željenu fakturu.
  5. Pregledati Zaglavlje fakture i Stavke fakture.
  6. Po potrebi izvršiti:
    • Prihvati
    • Odbij
  7. Ponovo pokrenuti Sinhronizuj radi osvežavanja statusa.

17. Kratke razlike između komandi

  • Sinhronizuj - komunicira sa servisom eFaktura i preuzima/ažurira podatke.
  • Osveži prikaz - samo ponovo učitava već snimljene podatke iz lokalne baze.
  • Brisanje - uklanja podatke iz programa, ali ne menja dokument na servisu.